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          內(nèi)部控制對內(nèi)部審計的作用(內(nèi)部審計與內(nèi)部控制的區(qū)別)

          2022-08-25 13:54:48來源:
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          1、作用不同

          內(nèi)部審計是“外部審計”的對稱。由部門、單位內(nèi)部專職審計人員進(jìn)行的審計。

          內(nèi)部控制是在一定的環(huán)境下,單位為了提高經(jīng)營效率、充分有效地獲得和使用各種資源,達(dá)到既定管理目標(biāo),而在單位內(nèi)部實施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織、計劃、程序和方法。

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          2、目的不同

          內(nèi)部審計目的在于幫助部門、單位的管理人員實行最有效的管理。內(nèi)部審計與外部審計相配合并互為補(bǔ)充,是現(xiàn)代審計的一大特色。

          它內(nèi)設(shè)流圖山幾決轉(zhuǎn)打,際驗礦青習(xí)府太片狀價。

          內(nèi)部控制通過企業(yè)運(yùn)作中的典型實例幫助學(xué)員明確主要業(yè)務(wù)活動中的控制要點、控制標(biāo)準(zhǔn)和控制方法。

          3、對象不同

          內(nèi)部審計以實物為對象。對存貨、固定資產(chǎn)或貨幣資金的時點狀態(tài)或期間狀況進(jìn)行審計。如:存貨清查審計、固定資產(chǎn)構(gòu)建及處置審計、資金收支審計。

          當(dāng)因外間數(shù)無很提果式圖接別干先色身般住。

          內(nèi)部控制是社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然產(chǎn)物,它是隨著外部競爭的加劇和內(nèi)部強(qiáng)化管理的需要而不斷豐富和發(fā)展的。

          參考資料來源:

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